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发表于 2016-9-29 10:09:07
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来自 安徽池州
附件3
支出决算表
财决04表
编制单位:池州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
17,410,587.64
13,924,704.26
3,485,883.38
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
15,356,073.36
12,139,440.34
3,216,633.02
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,512,873.36
11,296,240.34
3,216,633.02
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
12,370,402.27
9,808,994.42
2,561,407.85
0.00
0.00
0.00
2010307
法制建设
603,258.58
407,403.88
195,854.70
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
548,242.04
541,842.04
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
990,970.47
538,000.00
452,970.47
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2040609
仲裁
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
233,800.00
233,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
16,400.00
16,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:池州市人民政府办公室(汇总) 2016年9月 金额单位:元
收入
支出
项 目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
17,667,224.10
一、一般公共服务支出
15,322,141.96
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
90,000.00
五、教育支出
569,250.36
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
144,442.00
九、医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
459,000.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
17,667,224.10
本年支出合计
16,835,034.32
年初财政拨款结转和结余
711,244.42
年末财政拨款结转和结余
1,543,434.20
一般公共预算财政拨款
711,244.42
政府性基金预算财政拨款
0.00
合计
18,378,468.52
合计
18,378,468.52
附件5
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:池州市人民政府办公室(汇总) 2016年9月 金额单位:元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
16,835,034.32
13,349,150.94
3,485,883.38
201
一般公共服务支出
15,322,141.96
12,105,508.94
3,216,633.02
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,478,941.96
11,262,308.94
3,216,633.02
2010301
行政运行
12,370,402.27
9,808,994.42
2,561,407.85
2010307
法制建设
570,727.18
374,872.48
195,854.70
2010350
事业运行
546,842.04
540,442.04
6,400.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
990,970.47
538,000.00
452,970.47
20199
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
204
公共安全支出
90,000.00
90,000.00
0.00
20406
司法
90,000.00
90,000.00
0.00
2040609
仲裁
90,000.00
90,000.00
0.00
205
教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
20599
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
2059999
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
208
社会保障和就业支出
144,442.00
144,442.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
250,200.00
0.00
21005
医疗保障
250,200.00
250,200.00
0.00
2100501
行政单位医疗
233,800.00
233,800.00
0.00
2100502
事业单位医疗
16,400.00
16,400.00
0.00
221
住房保障支出
459,000.00
459,000.00
0.00
22102
住房改革支出
459,000.00
459,000.00
0.00
2210201
住房公积金
459,000.00
459,000.00
0.00
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
编制单位:池州市人民政府办公室(汇总) 金额单位:元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
13,349,150.94
12,096,555.03
1,252,595.91
301
工资福利支出
9,553,040.03
9,553,040.03
0.00
30101
基本工资
2,164,986.00
2,164,986.00
0.00
30102
津贴补贴
3,440,740.00
3,440,740.00
0.00
30103
奖金
1,840,153.00
1,840,153.00
0.00
30104
社会保障缴费
586,742.98
586,742.98
0.00
30199
其他工资福利支出
1,520,418.05
1,520,418.05
0.00
302
商品和服务支出
1,252,595.91
0.00
1,252,595.91
30201
办公费
60,682.34
0.00
60,682.34
30203
咨询费
170,000.00
0.00
170,000.00
30204
手续费
90.00
0.00
90.00
30205
水费
5,998.40
0.00
5,998.40
30206
电费
2,512.20
0.00
2,512.20
30207
邮电费
15,109.89
0.00
15,109.89
30208
取暖费
14,976.00
0.00
14,976.00
30209
物业管理费
37,408.00
0.00
37,408.00
30211
差旅费
73,604.50
0.00
73,604.50
30213
维修(护)费
52,790.90
0.00
52,790.90
30215
会议费
1,213.39
0.00
1,213.39
30217
公务接待费
9,510.00
0.00
9,510.00
30228
工会经费
1,200.00
0.00
1,200.00
30231
公务用车运行维护费
801,529.00
0.00
801,529.00
30299
其他商品和服务支出
5,971.29
0.00
5,971.29
303
对个人和家庭的补助
2,543,515.00
2,543,515.00
0.00
30302
退休费
1,421,533.00
1,421,533.00
0.00
30305
生活补助
21,180.00
21,180.00
0.00
30307
医疗费
39,926.50
39,926.50
0.00
30309
奖励金
15,900.00
15,900.00
0.00
30311
住房公积金
965,393.00
965,393.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
79,582.50
79,582.50
0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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